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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2024-01-17</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-01-17</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2023</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto beni informatici PNRR Scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi</oggetto>
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          <ragioneSociale>Berti Simone srl Unipersonale</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Berti Simone srl Unipersonale</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2023-11-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura MONDOFFICE n.P0029570 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023</oggetto>
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          <ragioneSociale>MondOffice - Staples Direct Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MondOffice - Staples Direct Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>186.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE SOSTITUZIONE PIASTRE PEDIATRICHE DEFIBRILLATORE palestra Toscanini BIOMEDICAL prot. 17279 del 28/11/2023</oggetto>
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          <ragioneSociale>Biomedical Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01995260484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biomedical Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>61.20</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura PI GRECO n.694 P del 21/07/2023 Fornitura del 21/07/2023 - INVENTARIO WEB</oggetto>
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          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>Corso di formazione ITALIASCUOLA “Procedure  SIMOG  CIG  e  adempimenti  relativi  al  fascicolo  virtuale dell’operatore economico”</oggetto>
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          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>88.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>88.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura BORGIONE n.V3-25529 del 01/09/2023 Fornitura del 01/09/2023 INFANZIA MASCAGNI SEZ F</oggetto>
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          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>189.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>189.01</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>PRENOTAZIONE USCITE  DIDATTICHE ARTIMINO Prot. 1517 del 01-02-2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.A.P. soc. coop.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00409720489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.P. soc. coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1363.64</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1363.64</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE NOLEGGIO ATTREZZATURE PER CORSO ANTINCENDIO MILLI ESTINTORI PROT. 16420 DEL 14/11/23</oggetto>
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          <ragioneSociale>Milli estintori d'incendio di Milli Ugo &amp; C. Sas</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01512660489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Milli estintori d'incendio di Milli Ugo &amp; C. Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura OFFICINA LDA n.6PA del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023</oggetto>
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          <ragioneSociale>OFFICINA LDA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02338190974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA LDA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Polizza ALTAMORE E FONTANI  - POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/2024</oggetto>
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          <ragioneSociale>ALTAMORE E FONTANI SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06134410486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTAMORE E FONTANI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9056.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>9056.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE CARTA A4 SCUOLASHOP SPAGGIARI Prot. 6838 del 15/05/23</oggetto>
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          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>898.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>898.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B3AACE7A</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura EDU CONSULTING n.292/LEPA del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023</oggetto>
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          <codiceFiscale>15050081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDU CONSULTING SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura GUARDUCCI FERRAMENTA  n.2023-FTVPA-000076 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023 ORDIME MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>Ferramenta Guarducci Sas</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ferramenta Guarducci Sas</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA SISTEMICA ANNO 2024 EGASOFT SERVIZI Ordine Prot. 16350 del 13/11/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01645260538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Egasoft Servizi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01645260538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Egasoft Servizi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6539D009F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura SEDECOM n.184 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023 TONER BURICCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sedecom Sas di Moretto M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sedecom Sas di Moretto M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z653D4B976</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2023/2024 Prot. 16532 del 15/11/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C3D40CD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine Prot.16353 Tipografia Thomas per manifesti e brochure OPEN DAY</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia Thomas Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia Thomas Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6E3A50921</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura MILLI ESTINTORI n.52/PP/2023 del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01512660489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Milli estintori d'incendio di Milli Ugo &amp; C. Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01512660489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Milli estintori d'incendio di Milli Ugo &amp; C. Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F39677B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine Coop. ALICE per servizio di addetti antincendio/maschere e pulizia/sanificazione evento del 10/05/23  presso Officina Giovani</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01673790489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alice Coop.va Sociale onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01673790489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alice Coop.va Sociale onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F399502F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO ICARE - AID Prot. 852 del 20/01/23 - convenzione a.s. 22/23 per progetto Scoprire Risorse</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04344650371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.D. Associazione Italiana Dislessia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04344650371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.D. Associazione Italiana Dislessia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z703DA4C11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine ARGO SOFTWARE Prot. 17857 del 06/12/2023 CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, CANONE ANNUALE SOFTWARE ANNO 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3752.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z723C5051F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura BORGIONE n.V3-25955 del 04/09/2023 Fornitura del 04/09/2023 INF. MASCAGNI SEZ E</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>244.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z743AAC878</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ITALIASCUOLA CORSO DI FORMAZIONE PNRR ordine Prot. 5114 de 04/04/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>287.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z763D6DD39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE CARTA IGIENICA ROLLPROGRES Prot. 17049 del 23/11/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rollprogres</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rollprogres</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>496.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>496.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7739675EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine per contratto TRIENNALE di manutenzione programmata ANNUALE  DEFIBRILLATORE palestra Toscanini prot. 90 del 04/01/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01995260484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biomedical Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01995260484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Biomedical Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>533.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z773A370BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura CAP n.V9-444 del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023 Visita VILLA DI CELLE del 23/03/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00409720489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.P. soc. coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00409720489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.P. soc. coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z783BE978D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura CARDINI n.95/PA del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cardini Fabio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cardini Fabio</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2023-08-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura MISTER WIZARD n.231/PA del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura DETERSIFICIO BERTOZZI n.389/PA del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>287.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE MASTEF MATERIALE DI PULIZIA A.S. 23-24 Prot. 16179 del 08/11/23</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Mastef srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03432310484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mastef srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3175.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura CARDINI n.116/PA del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 MATERIALE INFANZIA IL PINO</oggetto>
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          <ragioneSociale>Cardini Fabio</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cardini Fabio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>795.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>795.45</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura TIPOGRAFIA THOMAS n.FATTPA 56_23 del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023 ANNUARI SCOLASTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Tipografia Thomas Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia Thomas Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE SOFTWARE ARGO COMMISSIONE 1° CICLO Prot. 3949 del 17/03/2023</oggetto>
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          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI GRECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura ARGO SOFTWARE n.44/LPA del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023 - FIRMA DIGITALE PANCINI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO Software Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>PRENOTAZIONE ECOTURISMO - ACQUERINO CANTAGALLO Prot. 1354 del 30-01-2023</oggetto>
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          <ragioneSociale>C.A.P. soc. coop.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00233090976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AUTOTRASPORTI PRATESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00409720489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.P. soc. coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00233090976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AUTOTRASPORTI PRATESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2322.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2322.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura DETERSIFICIO BERTOZZI n.390/PA del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO BERTOZZI DI BERTOZZI BRENDA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE BORGIONE Prot 1048 del 24/01/23 - materiale di cancelleria per ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>247.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB73BF05AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura PUGGELLI LEGNAMI n.648/001 del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03089870483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUGGELLI LEGNAMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03089870483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUGGELLI LEGNAMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>344.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB73D918B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS  ANNO 2024  Prot. 17528 del 01/12/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04514100488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S&amp;NT Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04514100488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S&amp;NT Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC63A80906</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura CAP PRATO n.V9-643 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 USCITA ROCCA DI CERBAIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00409720489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.P. soc. coop.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00409720489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.P. soc. coop.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC739F4BDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2022/2023 Prot. 2250 del 14/02/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC83C7AB41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura GIODICART n.5535/P del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023 BORGOSANPAOLO SEZ B</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Giodicart srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.49</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD13C2979E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura COPYWORLD n.FAD-2023-13140 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 DISTRUGGI DOCUMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04519180485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYWORLD Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04519180485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYWORLD Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD23B290A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura DOGANACCIA 2000 n.12 PA del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01381610474</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Doganaccia 2000 srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01381610474</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Doganaccia 2000 srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7227.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD63C4FFB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura BORGIONE n.V3-28025 del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023 INF MASCAGNI SEZ C</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD63C502A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura BORGIONE n.V3-25528 del 01/09/2023 Fornitura del 01/09/2023 INFANZIA MASCAGNI SEZ D</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD7399975B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iscrizione corso formazione “Piano Scuola 4.0” Spaggiari Italiascuola Prot. 887 del 20/01/23</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD73AD0F14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE ROTOLONI E CARTA IGIENICA MASTEF prot. 5523 del 17/04/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03432310484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mastef srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03432310484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mastef srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>774.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>774.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD73D00E9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura SEDECOM n.946 del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sedecom Sas di Moretto M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sedecom Sas di Moretto M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD83CBB8FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura BORGIONE n.V3-29271 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023 materiale di cancelleria alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>331.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>331.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB3ABE036</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conferma contratto Responsabile della Protezione Dati DPO - EGASOFT FINO AL 31/05/2024</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01645260538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Egasoft Servizi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01645260538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Egasoft Servizi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC3BC8F67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAME KET - CAMBRIDGE CENTRE 15 ALUNNI SCUOLA BURICCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>JNSCHR69M70Z114L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JONES CATHERINE ANNE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>JNSCHR69M70Z114L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JONES CATHERINE ANNE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1425.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD3C4FCB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura BORGIONE n.V3-26821 del 12/09/2023 Fornitura del 12/09/2023 INF MASCAGNI SEZ B</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>222.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>222.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF3C4F07F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura BORGIONE n.V3-28465 del 27/09/2023 Fornitura del 27/09/2023 BORGOSANPAOLO SEZ A</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-06</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE CAMPUSTORE Prot. 19102 del 29/11/2022 Carte CODYROBY</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>148.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2023-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura NENCINI SPORT n.30/FDPA del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NENCINI SPORT sPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03580030488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NENCINI SPORT sPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura COMUNE DI PRATO n.20/E6 del 11/07/2023 Fornitura del 11/07/2023 Assistenza HW e SW anno 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMUNE DI PRATO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>84006890481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI PRATO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1804.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE TIPOGRAFIA THOMAS Prot. 5715 del 20/04/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Tipografia Thomas Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tipografia Thomas Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>286.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura BORGIONE n.V3-25198 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 INFANZIA MASCAGNI SEZ A</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>243.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>243.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE MONDOFFICE Prot 1043 del 24/01/23 - materiale di cancelleria per ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MondOffice - Staples Direct Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MondOffice - Staples Direct Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>269.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine ARGO SOFTWARE Prot. 19586 del 06/12/2022 CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, CANONE ANNUALE SOFTWARE ANNO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3729.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3729.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3037D2B63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CGFS CENTRO GIOVANILE FORMAZIONE SPORTIVA CONTRATTO Prot. 14582 del 20/09/2022 - 182 ORE A.S. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01966770974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CGFS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01966770974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CGFS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1892.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1892.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3538E8256</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE FISCHIETTI - DECATHLON Prot. 19349 del 02/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>203.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D3733CCE</cig>
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        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura CIELI APERTI  n.E117/2022 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022 - SETTEMBRE E OTTOBRE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92062880486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Cieli Aperti Onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92062880486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Cieli Aperti Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7878.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>5655.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA SISTEMICA ANNO 2023 EGASOFT SERVIZI - Contratto Prot. 18043 del 14/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01645260538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Egasoft Servizi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01645260538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Egasoft Servizi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D38D051F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE MATERIALE DI PULIZIA Prot. 19067 del 29/11/2022 DAMAZ</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3121.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3121.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z97383EB48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COPRITERMOSIFONE IN TUBOLARE PLASTICO PER AULA H BORGONUOVO Prot. 16697 del 20/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Borgione Centro Didattico Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>131.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>131.58</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS  ANNO 2023</oggetto>
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          <ragioneSociale>S&amp;NT Soc. Coop.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura GUARDUCCI FERRAMENTA n.2022-FTVPA-000061 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 SETTEMBRE 2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>Ferramenta Guarducci Sas</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ferramenta Guarducci Sas</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>Ordine MISTER WIZARD rotoloni e carta igienica Prot. 17022 del 26/10/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>Mister Wizard Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Mister Wizard Srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura FREE POST n.129PA del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 SETTEMBRE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. MASCAGNI" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.P2018-001012 del 31/12/2018 - Noleggio fotocopiatrici periodo ottobre-dicembre 2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>COPYWORLD Srl</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>84032710489</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>Pagamento Fattura ALTAMORE E FONTANI n.19/PA del 29/10/2019 POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONAL</oggetto>
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          <ragioneSociale>ALTAMORE E FONTANI SNC</ragioneSociale>
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</legge190:pubblicazione>
