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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA n.272-PA del 28/06/2021 - INTERVENTI PER ATTIVITA' DI PSICOMOTRICITA'</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 9 DEL 15/03/2021 - ACQUISTO FRIGO DA TAVOLO</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA n.608 del 16/06/2021 - ACQUISTO MINI ROUTER - CUP: I31D20000870001 CIG: Z0E31CEFCA</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA n.19-2021 del 06/07/2021 - INTERVENTI SUGLI ASPETTI DEL MICROCLIMA</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA n.1/105 del 20/05/2021 - ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI LIM</oggetto>
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      <oggetto>Fattura n.1300P del 09/11/2021 - CERTIFICATO FIRMA DIGITALE REMOTA</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA n.00702 del 06/11/2021 - 1^ TRANCHE CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA n.00461 del 18/06/2021 -</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA n.42/PA del 30/04/2021 - ACQUISTO KIT DIDATTICI PNSD</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARDINI FABIO ALFREDO</ragioneSociale>
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      <oggetto>FATTURA n.1 del 22/05/2021 - INTERVENTI SUGLI ASPETTI DEL MICROAMBIENTE</oggetto>
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          <codiceFiscale>01748030978</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ALTA VIA TREKKING</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1720.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1720.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N.1021077619 del 31/03/2021 - SPESA CORRISPONDENZA MESE DI GENNAIO 2021 CONTO CONTR. 30086362-001 CODICE PAGAMENTO:1021077619</oggetto>
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          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FATTURA n.538-E del 31/08/2021 - CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI</oggetto>
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          <codiceFiscale>01673790489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALICE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 20/PA del 16/02/2021 - CORSO DI FORMAZIONE PER RLS</oggetto>
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          <ragioneSociale>Idnet Management S.r.l.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Idnet Management S.r.l.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 2021-002534 del 28/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COPYWORLD SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04519180485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYWORLD SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17.64</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n.1198P del 05/11/2021 - CORSO DI FORMAZIONE ARGO RINNOVO INVENTARIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PiGreco s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PiGreco s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n.9558 del 13/09/2021 - CORSO DI FORMAZIONE CLASS VR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>T.T. TECNOSISTEMI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.T. TECNOSISTEMI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n.83/PA del 31/07/2021 - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PRE-POST SCUOLA A.S. 2020/21</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDINI FABIO ALFREDO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDINI FABIO ALFREDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>855.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>855.88</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA n.62/EL del 04/06/2021 - STAMPA LIBRETTI COSTITUZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02441640972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Si Stampa Società Cooperativa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02441640972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Si Stampa Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n.136/PA del 30/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDINI FABIO ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDINI FABIO ALFREDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1761.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1761.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B32FBEA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n. E126/2021 del 15/12/2021 - COMPENSO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA A.S. 2021/20222 BIMESTRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>92062880486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CIELI APERTI ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92062880486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CIELI APERTI ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6210.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z51311F04B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n.6659 del 16/06/2021 - CUP: I32G19000770008 - CIG: Z51311F04B</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.T. TECNOSISTEMI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.T. TECNOSISTEMI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9101.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9101.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z522A7BC2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.28-PA del 22/01/2021 - LETTORATO MADRELINGUA INGLESE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01776930974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE PANE &amp; ROSE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01776930974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE PANE &amp; ROSE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3085.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3085.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C3316BC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n. D 811 del 29/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01561520477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCOCELL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01561520477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSCOCELL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>561.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>561.47</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z68337FC96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n.1344P del 11/11/2021 - LICENZA SW ARGO RINNOVO C.M. 4083</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PiGreco s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PiGreco s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z813229B7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n.817P del 29/06/2021 - ACQUISTO SW ARGO COMMISSIONI 1° CICLO - LICENZA D'USO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PiGreco s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PiGreco s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B303BDA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURAn.16/E6 del 25/05/2021 - ASSISTENZA SISTEMISTICA E SW SEGRETERIA-ASSISTENZA ON-SITE HW E SW-CANONE RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>84006890481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI PRATO - TESORERIA UNICA N. 62517</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>84006890481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI PRATO - TESORERIA UNICA N. 62517</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1327.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1327.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D346D412</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n.322/2021 del 16/12/2021 - INCARICO DPO 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10763390969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Treeteck</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10763390969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Treeteck</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 000201 del 08/02/2021 - VERIFICHE IMPIANTO TERRA DPR 462/2001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02576330365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO-CERT s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02576330365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO-CERT s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>873.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>873.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n.VPPA0000645 del 30/10/2021 - ACQUISTO DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BIOMEDICAL S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01995260484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMEDICAL S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n.2021013332 del 21/10/2021 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI E DI NARRATIVA CUP: I36D20000530007 CIG: Z92328B608</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE GIUNTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE GIUNTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1273.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA n.00441 del 16/06/2021 - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE LASER E NOTEBOOK - CUP: I32G19000770008 CIG: Z94311F0B4</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTSMN76L04G713R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Berti Simone</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTSMN76L04G713R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Berti Simone</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3795.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. FPA 2/21 del 18/03/2021 - COMPENSO PER LABORATORI DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160620973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLE E LUNA DI MARCHI FRANCESCO &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02160620973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLE E LUNA DI MARCHI FRANCESCO &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>754.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>754.10</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n.561 del 31/05/2021 - ACQUISTO NOTEBOOK</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1834.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1834.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n.3521000978 del 12/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02296760974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 3/PA del 08/02/2021 - ESAME CAMBRIDGE ENGLISH</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DAWN MARY JENKINS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02158370979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAWN MARY JENKINS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1602.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1602.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB31A5E0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n.210155/P del 31/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROLLPROGRES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROLLPROGRES S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2298.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2298.60</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 5/7 del 16/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>2 EMME S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03678060488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 EMME S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>83.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>83.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 426P del 10/03/2021 - CORSI DI FORMAZIONE ON LINE ARGO GECODOC E GESTIONE ASSENZE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PiGreco s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03910150485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PiGreco s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC30DF30D</cig>
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        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n.271-PA del 28/06/2021 - INTERVENTI PER ATTIVITA' IN AMBITO DELLA DISABILITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01776930974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE PANE &amp; ROSE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01776930974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE PANE &amp; ROSE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2285.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2285.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC131C2313</cig>
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        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n.563 del 31/05/2021  - CUP: I31D20000870001 - CIG: ZC131C2313</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9825.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA n.33 del 01/12/2021 - COMPENSO INCARICO RSPP ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BUFFONE ANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BUFFONE ANTONIO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 225 DELL' 11/03/2021 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01685670976</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEDECOM S.A.S. DI MORETTO M. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 3976/PA del 21/01/2021 - CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2021</oggetto>
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        <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n.210327/P del 31/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>ROLLPROGRES S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROLLPROGRES S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12124.86</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 2021013115 del 30/03/2021 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI E DI NARRATIVA - CUP: I36D20000530007 CIG: ZD92F8B849</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE GIUNTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE GIUNTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6031.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. E7/2021 del 18/01/2021 - LABORATORIO TEATRALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CIELI APERTI ONLUS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CIELI APERTI ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>494.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. V3/49 del 08/04/2021 - ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>EgaSoft Servizi srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>EgaSoft Servizi srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>196.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE1335BD4F</cig>
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        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA n.51/7 del 18/10/2021 FORNITURA CARTELLINE E TARGA CUP: I36D20000530007 CIG: ZE1335BD4F</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03678060488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 EMME S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03678060488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 EMME S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>482.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>482.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE9323ABA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n.71/PA del 30/06/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI ARTE - CUP:I33D21001360006 CIG: ZE9323ABA7</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDINI FABIO ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDINI FABIO ALFREDO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>317.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>317.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED346ECF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n.34 del 16/12/2021 - ASSICURAZIONE SANITARIA POLIZZA NOBIS N. 202423848 FINO AL 31/05/2022 PER ASSISTENTE DI LINGUA INGLESE RIZZO CLARA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04764790962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMASCHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04764790962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREMASCHI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>307.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>307.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF130EB4C3</cig>
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        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 00171 del 08/03/2021  ACQUISTO LAMPADA PER EPSON EB440W</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTSMN76L04G713R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Berti Simone</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTSMN76L04G713R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Berti Simone</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF7311DA5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n.43812 del 14/05/2021 - CUP: I32G19000770008 - CIG: ZF7311DA5D</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5463.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5463.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z582E264AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DPI E MATERIALE PER L'IGIENE INDIVIDUALE DEGLI AMBIENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3492.10</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>548.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z602FD8684</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 32536P del 17/12/2020 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00089490478</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMAZ S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>177.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROLLPROGRES S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROLLPROGRES S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5005.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 8720040781 del 01/04/2020  - SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2020 CONTO CONTR. 30086362-001 CAUSALE PAG. B=031420872004078126</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>229.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-27</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 00091 DEL 22/02/2020 - 1^ RATA CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA A.S. 2019/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Berti Simone</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTSMN76L04G713R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Berti Simone</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1660.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-03-19</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 2019-007858 DEL 28/06/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 01/03/2019 AL 31/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COPYWORLD SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04519180485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYWORLD SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11096.91</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4035.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z86286A439</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84032340485</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. PUDDU" - PRATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1_0000310245_19 DELL'11/11/2019 POLIZZA N. 00237212000329 - ASSICURAZIONE ALUNNI - PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2019/20</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cattolica di Ass.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cattolica di Ass.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26964.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>8841.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
